lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 18050003 - DATA: 18/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18050003
Data: 18/05/2022
Valor: R$ 9.208,00
Fornecedor: FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 30.570.908/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO- ATENÇÃO BASICA DE PARAMOTI/CE CONFORMEO PROCESSO DE Nº 01/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 02/222/DIV-PA-2. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2022.05.18-0001.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/05/2022 844 2022 9.208,00
Quantidade: 1 Valor total: 9.208,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/05/2022 25050003 2022 9.208,00
Quantidade: 1 Valor total: 9.208,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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