lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 15040001 - DATA: 15/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15040001
Data: 15/04/2024
Valor: R$ 14.328,20
Fornecedor: J L DA ROCHA ASSESSORIA
CNPJ do fornecedor: 13.327.866/0001-53
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 006/2023/DIV-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.046 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.15-0001.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/04/2024 102 2024 14.328,20
Quantidade: 1 Valor total: 14.328,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/04/2024 18040010 2024 14.328,20
Quantidade: 1 Valor total: 14.328,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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